合規業務 (13項):內部控制制度合規性梳理、關鍵業務環節內部控制合規性檢查、“三重一大”專項檢查、“八項規定”專項檢查、“職務消費”專項審計、工程項目專項審計、股權投資專項審計、對賭業務專項審計、采購及招投標專項審計、PPP投資業務專項審計、融資性貿易專項審計、海外業務合規性檢查、增值稅專用發票真實性檢查;
常規業務 (6項):經濟責任審計、內部控制評價、財務收支審計、“兩金”情況專項審計、被審計前診斷、投資后評價;
增值業務 (10項):經營情況審計、管理情況審計、業務及財務盡職調查、數據審計、信息系統查錯模型設計及輸出、業務及數據真實性核查、流程挖掘、定制化內部審計培訓、創新業務方案及操作手冊制定、協助編制內部審計手冊;
舞弊調查 (4項):舞弊調查、案件線索專項審計、損失情況調查、關聯關系調查;
內部審計科技工具 (5項):OCR文本閱讀及關鍵要素提取工具、自動對賬工具、數據可視化展示工具、憑證測試方法、流程自動化機器人RPA。
信永中和北京總部,專項審計業務線有3位合伙人,有超過 60人的專業團隊;信永中和在南京、鄭州、武 漢、濟南、成都、昆明、武漢 等地設有專業化執業的專項審 計業務團隊,合伙人10位,項 目團隊成員超過400人。